公示简要情况说明:******医院内部控制建设的指导意见》财会〔2023〕31号,围绕医共体总院层面、流程层面、监督层面,建立健全风险评估和内部控制评价办法,建立以内控规则为根本的OA办公系统,有效匹配和顺畅衔接。开展风险评估工作,对内部控制体系建立与实施情况进行监督评价,形成书面风险评估报告和内部控制评价报告。现面向社会公开发布咨询意向,咨询建设意见、建设方案、建设预算等,望有意向的公司企业给予指导或建议。我院联系邮箱:******,联系电话******786.
一、意见征询编号:/
二、征求意见范围:
三、征求意见递交及接收:
1、意见递交截止时间:/
2、意见递交方式:/
3、意见接收机构:/
4、联系人:张剑
5、联系电话:******
6、联系邮箱:/
四、合格的修改意见和建议书要求
五、注意事项:
附件信息:
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内控咨询意向.docx (12.3 KB)